Für welche Ausgabenbereiche sind diese Budgetmittel bereit gestellt?
GruppenBezeichnungEURin %
0 Vertretungskörper und Allgemeine Verwaltung
z.B. Gemeinderat, diverse Ämter, Amtsgebäude, Bezirksverwaltung
42.647.600 26,24%
1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit
z.B. Gewerbe-, Markt-, Bau-, Gesundheits-, Veterinärpolizei, Feuerwehr
2.553.100 1,57%
2 Unterricht, Erziehung, Sport, Wissenschaft
z.B. Pflichtschulen, Kindergärten, Schülerhorte, Sportplätze, Volksbildung, Bücherei, Wissenschaftliche Archive
24.727.700 15,22%
3 Kunst, Kultur und Kultus
z.B. Stadttheater, Musikschule, Museen, Denkmalpflege, Kulturveranstaltungen
6.986.700 4,30%
4 Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung
z.B. Sozialamt, Jugendamt, Altenheim/Stadtheim, Essen auf Rädern, Krabbelstube, Sozial- und Jugendförderungen
14.970.000 9,21%
5 Gesundheit
z.B. Gesundheitsamt, Familienberatung, Rettungsdienste, Krankenanstalt, Schulgesundheitspflege, Natur- und Landschaftsschutz
17.243.400 10,61%
6 Straßen- und Wasserbau, Verkehr
z.B. Gemeindestraßen, Straßenverkehr, Wasserbau
11.486.800 7,07%
7 Wirtschaftsförderung
z.B. Förderung des Fremdenverkehrs, Handel, Gewerbe, Industrie
3.856.400 2,37%
8 Dienstleistungen
z.B. Liegenschafts- und Gebäudeverwaltung, Park- und Gartenanlagen, Bäder, Wohn- und Geschäftsgebäude, Bauhof, Fuhrpark
28.686.200 17,65%
9 Finanzverwaltung
z.B. Rechnungs- und Abgabenamt, Steuern und Abgaben, Rücklagen, Umlagen, Haushaltsausgleich
9.358.400 5,76%
  Gesamtsumme 162.516.300 100,00
Woraus resultieren die erforderlichen Einnahmen?
 EURin %
Eigene Steuern, z.B. Grundsteuer, Kommunalsteuer, etc. 26.622.500 16,38
Ertragsanteile 47.779.800 29,39
Gebühren (für Müll, Kanal, Wasser, Marktstände etc.) 25.397.700 15,62
Leistungserlöse, Sonstige Einnahmen 29.129.400 17,92
Besitz und wirtschaftliche Tätigkeit 6.972.100 4,29
Transfereinnahmen 8.875.600 5,46
Veräußerungen von Vermögen 10.950.100 6,74
Entnahmen von Rücklagen 1.283.000 0,79
Schuldaufnahmen; Einnahmen aus Rückzahlungen von gegebenen Darlehen  5.555.300 3,42
Investitions- und Tilgungszuschüsse ------------ 0,00
Gesamtsumme 162.565.500 100,00
Welche Ausgabenbereiche werden mit den Budgetmitteln abgedeckt?
 EURin %
Personalausgaben, Pensionen u. Bezüge der Gemeindemandatare 48.726.800 29,98
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter 2.942.800 1,81
Verwaltungs- und Betriebsaufwand 43.808.700 26,96
Zinsen für Finanzschulden 2.311.300 1,42
Transferzahlungen (Beiträge) 31.651.200 19,48
Investitions- und Tilgungszuschüsse ------------ 0,00
Erwerb von Vermögen 15.836.700 9,74
Zuführungen an Rücklagen 6.158.400 3,79
Rückzahlungen Finanzschulden 11.080.400 6,82
Haushaltszuführungen            - 0,00
Gesamtsumme 162.516.300 100,00
end faq